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广西壮族自治区药品监督管理局2022年度部门预算公开

2022-02-23 09:00     来源:规划财务处
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广西壮族自治区药品监督管理局

    2022部门预算公开

第一部分:自治区药品监督管理局概况

一、机构设置情况

二、主要职责

第二部分:自治区药品监督管理局2022部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:自治区药品监督管理局2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表(预算公开01表)

二、部门收入总体情况表(预算公开02表)

三、部门支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

第一部分:自治区药品监督管理局概况

一、机构设置情况

广西壮族自治区药品监督管理局设有6个直属单位,包括自治区药品监督管理局本级和5个自治区直属全额拨款事业单位,分别是:广西壮族自治区食品药品检验(公益一类)广西壮族自治区药品不良反应监测中心(公益一类)广西壮族自治区食品药品审评查验中心(公益一类)、广西壮族自治区医疗器械检测中心(公益一类)、广西壮族自治区食品药品安全信息与监控中心(公益一类)

根据《自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅关于印发〈广西壮族自治区药品监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(厅发〔201938号)和《自治区党委编办关于设置自治区药品监督管理局派出机构的批复》(桂编办复〔201933号),自治区药品监督管理局本级内设机构有:办公室、规划财务处、政策法规处、审批注册处(中药民族药监管处)、药品生产监管处、药品流通监管处(行政审批办公室)、医疗器械监管处、化妆品监管处、人事处(科技及对外交流合作处)、稽查办等10个职能处(室)以及内设机关党委、离退休人员工作处、机关服务中心等单位,另设14个检查分局,具体负责辖区内药品、医疗器械和化妆品生产环节以及药品批发、零售连锁总部、互联网销售第三方平台现场检查、复查,查处相关违法行为。

二、主要职责

1.负责全区药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械和化妆品安全监督管理。组织起草有关地方性法规和政府规章草案及政策规划,并监督实施。研究拟订鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策。

2.监督实施全区药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度。组织制定药品、医疗器械地方性标准,并监督实施。配合有关部门实施国家基本药物制度。

3.负责全区药品、医疗器械和化妆品生产环节的许可以及药品批发许可、零售连锁总部许可、互联网销售第三方平台备案。依职责承担药品、医疗器械和化妆品注册管理工作。组织实施执业药师注册工作。

4.负责全区药品、医疗器械和化妆品质量管理。监督实施药品研制、生产、经营质量管理规范,监督实施医疗器械研制、生产质量管理规范,监督实施化妆品生产卫生标准和技术规范。

5.负责全区药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担全区药品、医疗器械和化妆品安全风险监测和应急管理工作

6.负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。依法查处药品、医疗器械、化妆品注册和生产环节及药品批发的违法行为,查处药品销售连锁总部以及互联网销售第三方平台的违法行为。监督实施问题产品召回和处置制度。完善药品监管行政执法与刑事司法衔接机制。

7.负责开展药品、医疗器械和化妆品安全宣传、对外交流与合作。推进药品、医疗器械和化妆品行业信用体系建设。

8.负责指导市县药品监督管理工作。推动落实药品、医疗器械和化妆品安全企业主体责任。

9.完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

    

部分:自治区药品监督管理局2022年部门预算说明

一、部门收支预算情况说明

2022年收支总预算20,693.68万元同比增加966.07万元,增长4.90%收入包括:一般公共预算财政拨款、事业单位经营收入、上年结余收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、   部门收入预算情况说明

2022年收入总预算20,693.68万元,同比增加966.07万元,增长4.90%。其中:一般公共预算拨款19,104.18万元,占收入总预算92.32 %,同比增加1,013.57万元,增长5.6%;事业单位经营收入999.50万元,占收入总预算4.83%,同比增加249.50万元,增长37.27%。;上年结余收入590万元,占收入总预算2.85%,同比减少297万元,下降33.48%

2022年收入预算总体增加原因是基本支出增加,增加的原因:一是机关、参公事业单位在职人员实行职务与职级并行后晋级而增加人员经费。二是部分人员正常晋级及职务晋升增加人员经费。三是机关事业单位新录用人员增加人员经费。四是随工资福利支出增加而按比例相应增加的其他对个人和家庭的补助、公积金、医疗保险等。

部门支出预算情况说明

2022年支出总预算为20,693.68万元,其中,基本支出预算8,434.18万元,占支出总预算40.76%同比增加701.76万元,增长9.08% ;项目支出预算12,259.50万元占支出总预算59.24%同比增264.31万元,增长2.20%。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:

1)一般公共服务支出类18,041.60万元,占支出总预算87.18%,同比增加787.80万元,增长4.57%。

2)教育支出类科目295.95,占支出总预算1.43%,同比减少2.16万元,下降0.7%

3)社会保障和就业支出类科目1,433.72万元,占支出总预算6.93%,同比增加106.55万元,增长8.03%。

4)卫生健康支出类科目351.84万元,占支出总预算1.70%,同比增加28.15万元,增长8.70%。

5)住房保障支出科目570.56万元,占支出总预算2.76%,同比增加45.64万元,增长8.69%。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出8,434.18万元,占支出总预算40.76%,同比增加701.76万元,增长9.08% 。其中:

工资福利支出预算6,794.62万元,占基本支出预算80.56%,同比增加631.96万元,增长10.25%

商品和服务支出预算1,129.03万元,占基本支出预算13.74%,同比增加36.02万元,增长3.29%

对个人和家庭的补助支出预算510.53万元,占基本支出预算6.22%,同比增加33.79万元,增长7.09%

2.项目支出预算。

2022年项目支出预算12,259.50万元,占支出总预算59.24%,同比增加264.31万元,增长2.20%。其中:

工资福利支出840.89万元,占项目支出预算的6.86%,同比减少415.50万元,下降33.07%

商品和服务支出7,294.01万元,占项目支出预算的59.50%同比增加14.27万元,增长0.20%

对个人和家庭的补助32.89万元,占项目支出预算的0.27%同比减少0.17万元,下降0.51%

资本性支出(基本建设)310万元,占项目支出预算的2.53%同比减少90万元,下降22.50%

资本性支出3,781.71万元,占项目支出预算的30.85%同比增加755.71万元,增长24.97%

四、财政拨款收支预算说明

2022年财政拨款收支总预算19,104.18万元。收入全部为一般公共预算拨款,支出包括一般公共服务支出16,452.10万元,教育支出类科目295.95万元,社会保障和就业支出类科目1,433.72万元,卫生健康支出类科目351.84万元,住房保障支出科目570.56万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算拨款支出19,104.18万元,其中:基本支出8,434.18万元,项目支出10,670.00万元。具体支出预算如下

行政运行2,750.02万元,全部是基本支出预算。主要用于自治区药品监督管理局机关及参公事业单位为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务215.41万元,全部是项目支出预算。主要用于自治区药品监督管理局机关党建工青妇项目、办公设备购置等方面开支。

机关服务367万元,全部是项目支出预算。主要是用于确保机关正常运行提供后勤服务的相关支出。

药品事务6,498.48万元,全部是项目支出预算。主要用于药品事务监督检查、药品安全应急宣传经费、药品安全标准工作等方面的支出。

事业运行3,337.47万元,全部是基本支出预算。主要用于5个直属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

信息化建设661.00万元,全部是项目支出预算。主要用于药品监管平台日常监管系统改造、广西药品智慧监管药品抽验信息系统改造等方面支出。

培训支出295.95万元,全部为项目支出。主要用于提高药品监管人才队伍素质,加强药品监管人才队伍培训的支出。

医疗器械事务2,622.71万元,全部为项目支出。主要用于医疗器械抽验、检查等方面。

行政单位离退休197.21万元,其中基本支出预算196.41万元,主要用于离退休人员按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。项目支出0.8万元主要用于自治区药品监督管理局机关离休人员经费支出。

事业单位离退休95.40万元,全部是基本支出预算。主要用于离退休人员按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出760.75万元,全部是基本支出预算。主要用于支付行政事业单位在职职工的单位养老保险费用。

机关事业单位职业年金缴费支出380.37万元,全部是基本支出预算。主要用于支付行政事业单位在职职工单位职业年金费用。

行政单位医疗145.67万元,全部是基本支出预算。根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

事业单位医疗206.18万元,全部是基本支出预算。根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金570.56万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为自治区药品监督管理局机关和5个直属事业单位职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出8,434.18元,其中:

人员经费7,305.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1,129.04万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算184.64万元,同比减少242.24万元,下降57%,下降原因为2022年没有公务用车购置预算,减少预算数其中:

1.  因公出国(境)经费2022年预算22.8万元,2021年预算数持平

因公出国(境)经费主要用于临时出访任务,如参加财政部、政府或其他区直单位组织的经济交流、经济合作会议、项目核验等。

2.公务接待费2022年预算12.51万元,同比增加0.02万元,增长0.16%。增长原因为2022年在职在编人员增加,公务接待费预算数亦略有增长。

公务接待费主要用于安排接待财政部及兄弟省(市、自治区)有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车购置及运行费2022年预算149.31万元,同比减少242.26万元,下降62%,下降原因为2022年没有公务用车购置计划,减少预算数。其中:

公务用车购置费0万元,同比减少240万元,下降100%,下降原因为2022年无公务用车购置计划。

公务用车运行维护费149.31万元,同比减少2.26万元,下降1.49%。下降原因主要为严格控制公务用车运行维护费支出。

公务用车购置及运行费主要用于执行公务发生的汽车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

八、政府性基金预算情况说明

2022年部门预算没有政府性基金预算支出安排。

九、2022年部门预算其他事项说明

(一)机关运行经费预算安排情况。

 2022年行政运行预算542.08万元。主要用于自治区药品监督管理局机关为保证日常运转发生的公用经费支出,如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、办公用房水电费、差旅费、办公用房物业管理费、福利费等日常公用经费支出

(二)政府采购安排情况

2022年政府采购预算6,084.62万元,同比增加43.61万元,增长0.72%。其中,政府集中采购预算1,434.32万元,占政府采购预算的23.57%,同比增加447.36万元,增长45.33%;分散采购4,650.30万元,占政府采购预算的76.43%,同比减少403.75万元,下降8%

政府采购资金类型:一般公共预算拨款5,799.62万元,上年结余收入安排资金285万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算3,565.75万元,工程类采购预算310万元,服务类采购预算2,208.81万元。

(三)国有资产的总体情况

2022年自治区药品监督管理局实有在编车辆41辆,其中行政单位和参公单位28辆,事业单位13辆。局本级核定公务车编制28辆,实有车辆27辆,其中机要通信和应急用车4辆,老干部服务用车2辆,一般执法执勤用车20辆,执法执勤特种专业用车1辆;自治区食品药品检验所核定公务车编制10辆,实有车辆9辆;自治区药品不良反应监测中心核定公务车编制1辆,实有车辆1辆;自治区食品药品审评查验中心核定公务车编制3辆,实有车辆2辆;自治区医疗器械检测中心核定公务车编制1辆,实有车辆1辆。

()200万元以上项目预算绩效说明

自治区药品监督管理局2022年部门预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围其中200万元以上的重点项目16个,涉及一般公共预算拨款6,743.84万元,主要包括:局本级重点项目2个,分别是:药品安全监管辅助服务(专项)240万元、专项综合整治工作经费(专项)488万元;局属事业单位重点项目12个,其中,检验检测能力建设经费(专项)680万元,仪器设备购置(中央资金)800万元,监督抽验经费(专项)780万元,实验楼运行及设备计量维护经费474.84万元等。

上述重点项目中,仪器设备采购(中央资金)专项经费项目绩效目标设置具体情况如下

项目名称

年度绩效目标

数量指标

质量指标

时效指标

成本指标

社会效益指标

服务对象满意度指标

仪器设备购置(中央资金)

根据国药监科外201935号《国家药监局关于印发药品检验检测机构能力建设指导原则的通知》、国药监科外201937号《国家药监局关于印发化妆品检验检测机构能力建设指导原则的通知》建设B级药品、化妆品检验实验室,配备相应的仪器设备;疫苗批签发能力配备检验检测仪器;生物制品实验室配备检验检测仪器设备;按照国家总局要求,同时为规范和统一省级检测机构的仪器装备水平,增加区所玉林实验室仪器设备,逐步配置B级实验室仪器设备,疫苗批签发能力配备检验检测仪器;生物制品实验室配备检验检测仪器设备;国家药品监督管理局生点实验室配备仪器设备;广西“十四五”规划药品安全规划与检验检测仪器设备相关能力等;完成各级药品监督部门调查与评价监督抽验工作等。

项目政府采购检验检测仪器设备数量≥10

检验检测仪器设备按制造厂商生产的产品验收标准≥100%

1.仪器设备政府采购、安装、调试完成时限:20221231日之前;2.仪器设备质保期内设备故障响应时24小时

政府采购四通道全自动均质≤8000000

1.通过仪器设备购置检验检测能力提升情况:进一步提升;2.检验检测能力仪器设备使用年限10年。

工作人员满意度≥85%

第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:自治区药品监督管理局2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表(预算公开01表)

二、部门收入总体情况表(预算公开02表)

三、部门支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

上述报表详见附件。

   

关联文件: